Odkaz na dokument kopírovať otvoriť
Odkaz na prílohu kopírovať otvoriť
Číslo faktúry: 20210737
Príloha:
Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01, Trnava
Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
Poznámka:
Popis fakturovaného plnenia: PRENÁJOM ROHOŽÍ DKR 06.12.-31.12.2021
Suma bez DPH: 19,27€
Suma s DPH: 19,27€
DPH: 0,00€
Zmluva, s ktorou faktúra súvisí:
Objednávky, s ktorou faktúra súvisí:
Variabilný symbol: 2245249
Dátum zverejnenia faktúry: 31.12.2021 00:00
Dátum doručenia faktúry: 31.12.2021 00:00