Odkaz na dokument kopírovať otvoriť
Odkaz na prílohu kopírovať otvoriť
Číslo faktúry: 420240925
Príloha:
Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01, Trnava
Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
Poznámka:
Popis fakturovaného plnenia: Pren.rohoží 12.08.-08.09.2024
Suma bez DPH: 22,88€
Suma s DPH: 27,46€
DPH: 4,58€
Zmluva, s ktorou faktúra súvisí:
Objednávky, s ktorou faktúra súvisí:
Variabilný symbol: 2591314
Dátum zverejnenia faktúry: 11.09.2024 00:00
Dátum doručenia faktúry: 11.09.2024 00:00