Odkaz na dokument kopírovať otvoriť
Odkaz na prílohu kopírovať otvoriť
Číslo faktúry: 221100061
Príloha:
Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: Beňovského 5387/3, 905 01, Senica
Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: Pyroteam Group, s.r.o.
IČO: 36241903
DIČ: 2021563918
IČ DPH: SK2021563918
Poznámka:
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra dodávateľa
Suma bez DPH: 27,80€
Suma s DPH: 33,36€
DPH: 5,56€
Zmluva, s ktorou faktúra súvisí:
Objednávky, s ktorou faktúra súvisí:
Variabilný symbol: 52200170
Dátum zverejnenia faktúry: 21.02.2022 00:00
Dátum doručenia faktúry: 08.02.2022 00:00