| Číslo faktúry: | 420250086 |
| Príloha: | |
| Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: | Beňovského 5387/3, 905 01, Senica |
| Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: | Pyroteam Group, s.r.o. |
| IČO: | 36241903 |
| DIČ: | 2021563918 |
| IČ DPH: | SK2021563918 |
| Poznámka: | |
| Popis fakturovaného plnenia: | Kontr,oprava hasiacich prístrojov |
| Suma bez DPH: | 87,60€ |
| Suma s DPH: | 107,75€ |
| DPH: | 20,15€ |
| Zmluva, s ktorou faktúra súvisí: | |
| Objednávky, s ktorou faktúra súvisí: | 15/2025 |
| Variabilný symbol: | 52500095 |
| Dátum zverejnenia faktúry: | 07.02.2025 15:24 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.01.2025 00:00 |