Odkaz na dokument kopírovať otvoriť
Odkaz na prílohu kopírovať otvoriť
Číslo faktúry: 420250129
Príloha:
Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: Senecká cesta 1881, 900 28, Ivanka pri Dunaji, SK
Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO: 45952671
DIČ: 2023150701
IČ DPH: SK2023150701
Poznámka:
Popis fakturovaného plnenia: "Ružin.detský karneval"občerstvenie
Suma bez DPH: 115,83€
Suma s DPH: 121,62€
DPH: 5,79€
Zmluva, s ktorou faktúra súvisí:
Objednávky, s ktorou faktúra súvisí:
Variabilný symbol: 210002007243
Dátum zverejnenia faktúry: 18.02.2025 15:56
Dátum doručenia faktúry: 12.02.2025 00:00