Odkaz na dokument kopírovať otvoriť
Odkaz na prílohu kopírovať otvoriť
Číslo faktúry: 420251175
Príloha:
Adresa trvalého pobytu/miesto podnikania/sídlo dodávateľa: Vyšehradská 12, 851 06, Bratislava - mestská časť Petržalka, SK
Meno a priezvisko/obchodné meno/názov dodávateľa: SYSTEMS GROUP s. r. o.
IČO: 47313692
DIČ: 2023815431
IČ DPH: SK2023815431
Poznámka:
Popis fakturovaného plnenia: CLEAMEN - Zásobník papierových utierok v rolke 3ks
Suma bez DPH: 70,85€
Suma s DPH: 87,15€
DPH: 16,30€
Zmluva, s ktorou faktúra súvisí:
Objednávky, s ktorou faktúra súvisí:
Variabilný symbol: 20251270
Dátum zverejnenia faktúry: 05.12.2025 09:49
Dátum doručenia faktúry: 17.11.2025 00:00